期末处理
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固定资产系统的期末处理主要提供结帐、反结帐功能。与启用期间设置同理,货主组织也是分会计政策来进行结账和反结账的。期间范围由会计政策中的会计日历来决定。固定资产进行结账处理,主要是为了将资产业务中的财务数据按期间传递至总账。

操作前提

    启用固定资产系统;

    当前期间资产卡片、资产变更单、资产处置单、资产调出单、资产调入单、折旧调整单全部已审核;

    资产调入单、资产盘盈单已经建卡;

    资产调出单、盘亏单已处置;

    本期需要计提折旧的资产已全部计提折旧 。

操作说明

Show结账

系统自动显示当前需要进行结账操作的货主组织对应会计政策当前期间情况,结账具体操作步骤如下:

    第一步:选择需要结账的货主组织记录;

    第二步:单击开始按钮,即执行结账操作。

Show反结账

系统自动显示当前需要进行反结账操作的货主组织对应会计政策当前期间情况,反结账具体操作步骤如下:

    第一步:选择需要反结账的货主组织记录;

    第二步:单击开始按钮,即执行反结账操作。

业务说明:

    结账成功则货主组织可以开始会计政策下一期间的日常业务。

    反结账成功则货主组织可以返回会计政策前一期间的日常业务,不建议多期间连续反结账。

    结账与总账结账有控制,必须固定资产先结账,总账才允许结账。

    固定资产控制反结账期间不能小于总账期间。

 

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